Mecanismo de Control al Interior de la Entidad
- Oficina de Control Interno
Es la dependencia encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad de proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
Artículo 9 / Ley 87 de 1993
Puede comunicarse a: controlinterno@insor.gov.co
- Grupo de Control Interno disciplinario
Encargado de conocer los asuntos contra los empleados públicos del Instituto, como competencia interna de la entidad para adelantar los procesos disciplinarios de tal forma que se proteja el interés jurídico y que su ejecución garantice la transparencia.
Evaluación independiente Sistema de Control Interno
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
Ley 1474 de 2011
Periodo evaluado:
Nov2019-Dic2019
Jul2019-Oct2019
Mar2019-Jun2019
Nov2018-Feb2019
Jul2018-Oct2018
Mar2018-Jun2018
Nov2017-Feb2018
Jul2017-Oct2017
Mar2017-Jun2017
Nov2016-Feb2017
Jul2016-Oct2016
Mar2016-Jun2016
Nov2015-Feb2016
Jul2015-Oct2015
Mar2015-Jun2015
Nov2014-Feb2015
Jul2014-Oct2014
Mar2014–Jun2014
Nov2013-Feb2014
Nov2012-Mar2013
Julio-Oct/2012
Mar-May/2012
Nov2011–Feb2012
Seguimientos Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano
2020
2019
- Informe Seguimiento PAAC – 30 Abril 2019
- Matriz Seguimiento Riesgos de Corrupción – 30 Abril 2019
- Informe Seguimiento PAAC – 31 Agosto 2019
- Matriz Seguimiento Riesgos de Corrupción – 31 Agosto 2019
- Informe Seguimiento PAAC – 31 Diciembre 2019
- Matriz Seguimiento Riesgos de Corrupción – 31 Diciembre 2019
2018
2017
2016
2015
2014
Evaluación PQRSD
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Programa Auditoria
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Auditorías Internas
Auditorías Externas
Informe de Seguimiento SIGEP
Dando cumplimiento al Decreto 2842 de 2010, por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP y de acuerdo a la responsabilidad de los jefes de control interno o quien haga sus veces establecida en el articulo No. 7, se realiza seguimiento a las directrices establecidas en el mencionado decreto y a la información reportada en el sistema.
Informe de Seguimiento Ley de Transparencia
2018
2017
2016
2015
Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Informe Evaluación Sistema de Gestión de Calidad
Informe Evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -FURAG
Informe Ejecutivo de Control Interno
Informe Control Interno Contable
Informe de Evaluación SIIF Nación
Informe de Austeridad
2020
2019
2018
2017
2016
Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Informe Plan de Mejoramiento
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Informe Seguimiento Indicadores
2020
2019
2018
2017
Informe Riesgos
Informe Seguimiento Sistema Integrado de Gestión
Informe Seguimiento Plan de Acción
2020
2019
2018
Informe Estrategia Autoevaluación
Comité Institucional de Control Interno
2020
2019
2018
Evaluación por Dependencias
Informe Rendición de la Cuenta Fiscal
2020
- Certificado Plan de Mejoramiento Junio 2020
- Certificado Delitos Contra la Administración Pública Junio 2020
- Certificado Gestión Contractual Enero 2020
- Certificado Gestión Contractual Febrero 2020
- Certificado Gestión Contractual Marzo 2020
- Certificado Gestión Contractual Abril 2020
- Certificado Gestión Contractual Mayo 2020
- Certificado Gestión Contractual Junio 2020
- Certificado Gestión Contractual Julio 2020
- Certificado Gestión Contractual Agosto 2020
- Certificado Gestión Contractual Septiembre 2020
- Certificado Gestión Contractual Octubre 2020
- Certificado Gestión Contractual Noviembre 2020
- Certificado de Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso Agosto 2020
- Certificado de Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso Noviembre 2020