Actualizado: 6 de Mayo de 2022

Mecanismo de Control al Interior de la Entidad

  • Oficina de Control Interno
Es la dependencia encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad de proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
Artículo 9 / Ley 87 de 1993

Puede comunicarse a:  controlinterno@insor.gov.co

  • Grupo de Control Interno disciplinario
Encargado de conocer los asuntos contra los empleados públicos del Instituto, como competencia interna de la entidad para adelantar los procesos disciplinarios de tal forma que se proteja el interés jurídico y que su ejecución garantice la transparencia.

Seguimientos Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano


2022

2021


2020


2019


2018


2017

2016


2015


2014



Informe de Seguimiento SIGEP

Dando cumplimiento al Decreto 2842 de 2010, por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP y de acuerdo a la responsabilidad de los jefes de control interno o quien haga sus veces establecida en el articulo No. 7, se realiza seguimiento a las directrices establecidas en el mencionado decreto y a la información reportada en el sistema.

Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas


2022

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal



2022

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


Informe Plan de Mejoramiento


2022

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


Informe Riesgos


2022

  • 2021


  • 2020


    2019


    2018


    2017


    Informe Seguimiento Plan de Acción

    Informe Rendición de la Cuenta Fiscal



    2022

    Certificados Gestión Contractual

    Certificados de obras civiles inconclusas o sin uso


    2021

    Certificados Gestión Contractual

    Certificados de obras civiles inconclusas o sin uso


    2020


    2019


    2018


    2017


    2016


    2015


    Informe de Seguimiento a Normatividad Covid 19



    2021


    2020


    Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

    Ley 1474 de 2011
    Periodo evaluado:

    Nov2019-Dic2019


    Jul2019-Oct2019

    Mar2019-Jun2019

    Descargar Informe Pormenorizado Mar2019-Jun2019
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    Nov2018-Feb2019

    Descargar Informe Pormenorizado Nov2018-Feb2019
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    Jul2018-Oct2018


    Mar2018-Jun2018

    Descargar Informe Pormenorizado Marzo 2018 – Junio 2018
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    Nov2017-Feb2018

    Descargar Informe Pormenorizado Nov2017-Feb2018
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    Jul2017-Oct2017


    Mar2017-Jun2017

    Descargar Informe Pormenorizado Marzo 2017 – Junio 2017
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    Nov2016-Feb2017

    Descargar Informe Pormenorizado Noviembre 2016 -Febrero 2017
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    Jul2016-Oct2016


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    Mar2016-Jun2016


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    Nov2015-Feb2016


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    Jul2015-Oct2015

    Informe Pormenorizado Julio -Octubre 2015
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    Mar2015-Jun2015


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    Nov2014-Feb2015



    Jul2014-Oct2014



    Mar2014–Jun2014



    Nov2013-Feb2014



    Nov2012-Mar2013



    Julio-Oct/2012



    Mar-May/2012



    Nov2011–Feb2012



    Informe Evaluación Sistema de Gestión de Calidad

    Informe Evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -FURAG

    Informe Ejecutivo de Control Interno

    Informe Seguimiento Sistema Integrado de Gestión

    Informe Estrategia Autoevaluación