Actualizado: 3 de mayo de 2023

1.Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento



2022


2.Informe Seguimiento Contable


2022

2021

2020


3.Mecanismo de Control al Interior de la Entidad

  • Oficina de Control Interno
Es la dependencia encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad de proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
Artículo 9 / Ley 87 de 1993

Puede comunicarse a:  controlinterno@insor.gov.co

  • Grupo de Control Interno disciplinario
Encargado de conocer los asuntos contra los empleados públicos del Instituto, como competencia interna de la entidad para adelantar los procesos disciplinarios de tal forma que se proteja el interés jurídico y que su ejecución garantice la transparencia.

4.Evaluación independiente Sistema de Control Interno

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” (artículo 156), donde se señala que el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, el cual  reemplaza el informe pormenorizado de control interno.

5.Seguimientos Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano


2023

2022

2021


2020


2019


2018


2017

2016


2015


2014



8.Auditorías Internas

10.Informe de Seguimiento SIGEP

Dando cumplimiento al Decreto 2842 de 2010, por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP y de acuerdo a la responsabilidad de los jefes de control interno o quien haga sus veces establecida en el articulo No. 7, se realiza seguimiento a las directrices establecidas en el mencionado decreto y a la información reportada en el sistema.

11.Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas


2022

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


13.Informe de Austeridad


2023

2022

2021


2020


2019


2018

2017


2016


14.Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal



2022

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


15.Informe Plan de Mejoramiento


2022

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


17.Informe Riesgos


2022

2021


2020


2019


2018


2017


18.Informe Seguimiento Plan de Acción


2022

2021


2020


2019


2018


19.Comité Institucional de Control Interno


2023

2022

2021


2020


2019


2018


21.Informe Rendición de la Cuenta Fiscal


2023


Certificado Delitos Contra la Administración Pública

Certificados Acciones de Repetición

Certificados Plan de Mejoramiento

Certificados Gestión Contractual

Certificados de obras civiles inconclusas o sin uso


2022


Certificado Delitos Contra la Administración Pública

Certificados Acciones de Repetición

Certificados Plan de Mejoramiento

Certificados Gestión Contractual

Certificados de obras civiles inconclusas o sin uso


2021

Certificados Gestión Contractual

Certificados de obras civiles inconclusas o sin uso


2020


2019


2018


2017


2016


2015


22.Informe de Seguimiento a Normatividad Covid 19



2021


2020


26.Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” (artículo 156), donde se señala que el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, el cual  reemplaza el informe pormenorizado de control interno.

  • Ley 1474 de 2011
    Periodo evaluado:

    Nov2019-Dic2019


    Jul2019-Oct2019

    Mar2019-Jun2019

    Descargar Informe Pormenorizado Mar2019-Jun2019
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    Nov2018-Feb2019

    Descargar Informe Pormenorizado Nov2018-Feb2019
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    Jul2018-Oct2018


    Mar2018-Jun2018

    Descargar Informe Pormenorizado Marzo 2018 – Junio 2018
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    Nov2017-Feb2018

    Descargar Informe Pormenorizado Nov2017-Feb2018
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    Jul2017-Oct2017


    Mar2017-Jun2017

    Descargar Informe Pormenorizado Marzo 2017 – Junio 2017
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    Nov2016-Feb2017

    Descargar Informe Pormenorizado Noviembre 2016 -Febrero 2017
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    Jul2016-Oct2016


    downpdf

    Mar2016-Jun2016


    downpdf

    Nov2015-Feb2016


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    Jul2015-Oct2015

    Informe Pormenorizado Julio -Octubre 2015
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    Mar2015-Jun2015


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    Nov2014-Feb2015



    Jul2014-Oct2014



    Mar2014–Jun2014



    Nov2013-Feb2014



    Nov2012-Mar2013



    Julio-Oct/2012



    Mar-May/2012



    Nov2011–Feb2012



  • 28.Informe Evaluación Sistema de Gestión de Calidad

    29.Informe Evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -FURAG

    30.Informe Ejecutivo de Control Interno

    32.Informe Seguimiento Sistema Integrado de Gestión

    33.Informe Estrategia Autoevaluación

    34.Informe de Seguimiento Gestión Ambiental

    35.Informe de seguimiento plan de mejoramiento TICS