Actualizado: 15 de febrero de 2024

1.Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento



2023

2022

2.Informe Seguimiento Contable


2023

2022

2021

2020


3.Mecanismo de Control al Interior de la Entidad

  • Oficina de Control Interno
Es la dependencia encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad de proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
Artículo 9 / Ley 87 de 1993

Puede comunicarse a:  [email protected]

  • Grupo de Control Interno disciplinario
Encargado de conocer los asuntos contra los empleados públicos del Instituto, como competencia interna de la entidad para adelantar los procesos disciplinarios de tal forma que se proteja el interés jurídico y que su ejecución garantice la transparencia.

4.Evaluación independiente Sistema de Control Interno

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” (artículo 156), donde se señala que el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, el cual  reemplaza el informe pormenorizado de control interno.

5.Seguimientos Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano


2023

2022

 

2021


2020


2019


2018


2017

2016


2015


2014



8.Auditorías Internas


2023

2022

2021

2020


2019

2018


2015


10.Informe de Seguimiento SIGEP

Dando cumplimiento al Decreto 2842 de 2010, por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP y de acuerdo a la responsabilidad de los jefes de control interno o quien haga sus veces establecida en el articulo No. 7, se realiza seguimiento a las directrices establecidas en el mencionado decreto y a la información reportada en el sistema.

2023

2022

2021


2019


2017


2015


11.Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas


2023

2022

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


13.Informe de Austeridad


2023

2022

2021


2020


2019


2018

2017


2016


14.Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal


2023

2022

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


15.Informe Plan de Mejoramiento


2023

2022

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


16.Informe Seguimiento Indicadores


2023

2022

2021


2020


2019


2018


2017


17.Informe Riesgos


2023

2022

2021


2020


2019


2018


2017


18.Informe Seguimiento Plan de Acción


2023

2022

2021


2020


2019


2018


19.Comité Institucional de Control Interno


2024

2023

2022

2021


2020


2019


2018


21.Informe Rendición de la Cuenta Fiscal


2024


Certificados de obras civiles inconclusas o sin uso

Certificados Gestión Contractual

2023

Certificado Cuenta o Informe Anual Consolidado

Certificado Delitos Contra la Administración Pública

Certificados Acciones de Repetición

Certificados Plan de Mejoramiento

Certificados Gestión Contractual

Certificados de obras civiles inconclusas o sin uso


2022

Certificado cuenta o informe anual consolidado

Certificado Delitos Contra la Administración Pública

Certificados Acciones de Repetición

Certificados Plan de Mejoramiento

Certificados Gestión Contractual

Certificados de obras civiles inconclusas o sin uso


2021

Certificados Gestión Contractual

Certificados de obras civiles inconclusas o sin uso


2020


2019


2018


2017


2016


2015


22.Informe de Seguimiento a Normatividad Covid 19



2021


2020


25.Informes de Seguimiento eKOGUI

26.Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” (artículo 156), donde se señala que el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, el cual  reemplaza el informe pormenorizado de control interno.

28.Informe Evaluación Sistema de Gestión de Calidad

29.Informe Evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -FURAG

30.Informe Ejecutivo de Control Interno

32.Informe Seguimiento Sistema Integrado de Gestión

33.Informe Estrategia Autoevaluación

34.Informe de Seguimiento Gestión Ambiental

35.Informe de seguimiento plan de mejoramiento TICS